Александр Медведев. "Как снизить налоговые риски в 2022 году"

Александр Медведев. "Как снизить налоговые риски в 2022 году"

Александр Медведев. "Как снизить налоговые риски в 2022 году"
Ведущий: Александр Николаевич Медведев


Скачать программу
Дата мероприятия
23 июня 2022 года
Продолжительность
10:00-18:00
Местоположение
Отель "Акфес-Сейо"
Об авторе и ведущем
Александр Николаевич Медведев
  • Генеральный директор ЗАО «Аудит БТ» www.auditbt.ru
  • Признан лучшим преподавателем в области бухучета и налогового планирования в 2010 году.
  • Кандидат экономических наук, аудитор, консультант по налогам и сборам;
  • Научный редактор журнала «Бухгалтерский вестник»;
  • автор свыше пятидесяти книг и около пятисот журнальных публикаций по проблемам бухгалтерского учёта, налогообложения и хозяйственного права;
  • Провел десятки семинаров и рабочих совещаний по налоговой тематике более чем в 50 городах России.
  • Является членом Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, членом Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России, членом Аудиторской Палаты России.

Автор 66 книг, вышедших в течение 20 лет в издательствах «Инфра-М», «Главбух», «Налоговый вестник», «МЦФЭР», «МФЦ», «Бухгалтерский учет», «Аудит БТ».

Компетенции: Финансы


Что вы узнаете

"Бюджету, как всегда, хронически не хватает денег. Но деньги есть у налогоплательщиков. Задача налоговиков – найти и взять эти деньги, задача же налогоплательщиков прямо противоположная - сохранить с трудом заработанные деньги.  Именно эту и посвящён семинар - как снизить налоговые риски потери денег."

Огромный проработанный автором материал поможет слушателям в дальнейшей практической работе снизить налоговые риски. Весь материал будет передан участникам семинара для дальнейшей работы, что позволит с использованием этих материалов, самостоятельно, на всех этапах, противостоять попыткам проверяющих нанести вред вашему бизнесу.

Программа мероприятия

1.    Основные принципы налоговой оптимизации.
2.    "Классические" способы налоговой оптимизации. 
3.    Формула оценки налоговых рисков.
4.    Учитывают ли арбитражные суды судебные «прецеденты»?
5.    Ужесточение налогового администрирования.
6.    Статья 54.1 НК РФ и её влияние на налоговую практику.
7.    Главные вопросы, ответы на которые необходимо иметь заранее - до налоговой проверки:
      • В чём заключается деловая цель всех сделок и процедур?
      • Чем подтверждается реальность хозяйственных операций?
      • Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на результаты этих сделок? Чем взаимозависимость отличается от подконтрольности?
      • Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен?
      • По каким критериям выбирается контрагент по сделке?
8.    Что надо учесть при заключении гражданско-правовых договоров?
9.    «Налоговые капканы» в гражданско-правовых сделках.
10.   Какие схемы ищут налоговики: налоговые схемы в оценке судов - не следует повторять чужих ошибок! Анализ самых распространённых налоговых схем.
      • Схемы ухода от страховых взносов и НДФЛ: перевод сотрудников в ИП на УСН, дарение, социальные выплаты, производственный кооператив.
      • Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью сохранения УСН, использование ИП на УСН. 
      • Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам с последующей продажей по реальным рыночным ценам, прикрытие собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный капитал с целью прикрытия реализации имущества, формальное применение налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок».
      • Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов личного, использование соглашений об избежании двойного налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы, вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации, прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов, искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.
11.    Как с помощью «налоговой оговорки» можно защититься от недобросовестных контрагентов.
12.   Учимся на чужих ошибках: уроки одного дела.
13.   Допрос свидетеля – основной инструмент налогового контроля.
14.   Чего не должно быть в практике деятельности организации.
15.   Внимание: вас могут подслушивать!
16.   Поучительная история: как главбух стал КДЛ.
17.   Снижаем налоговые риски по налогу на прибыль.
18.   Снижаем налоговые риски по НДС.
19.   Налоговые лайфхаки (на примерах из арбитражной практики):
      • у налогоплательщиков;
      • у налоговых органов.
20.   Обоснование деловой цели в нестандартных ситуациях
21.   Вынужденные решения.
22.   Ответы на вопросы слушателей и разбор конкретных рабочих ситуаций

Отзывы
Стоимость

Стоимость на 1 участника

При оплате до:

1 участник

2-4 участника

5 и более участников

До 23 апреля

16300 рублей

15200 рублей

14100 рублей

После 23 апреля

17600 рублей

16300 рублей

15200 рублей

Контакты организаторов
Самсоненко Инна
+7 (423) 2 300-490 +7 (423) 2 300-445 inna@kforum.ru